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NOTA DE EMPENHO 2023NE001729

Favorecido

VITOR DOS REIS DA SILVA DE SOUSA
R$ 160,00
 

CPF/CNPJ:

00002464581356

Emissão:

26/10/2023

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

181762/2023

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA ITAPECURU MIRIM-MA A FIM DE REALIZAR ESCOLTA DE PRESO PARA AUDIENCIA NO PERIODO DE 05/10/2023

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001729 26/10/2023 160,00 160,00 160,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA ITAPECURU MIRIM-MA A FIM DE REALIZAR ESCOLTA DE PRESO PARA AUDIENCIA NO PERIODO DE 05/10/2023
2023NE001729 26/10/2023 160,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA ITAPECURU MIRIM-MA A FIM DE REALIZAR ESCOLTA DE PRESO PARA AUDIENCIA NO PERIODO DE 05/10/202
2023NL004532 26/10/2023 0,00 160,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB077361 27/10/2023 0,00 0,00 160,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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