CPF/CNPJ:
00002101925346
Emissão:
09/08/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
127247/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Municipio:
SC
Estado:
PF
EMPENHO DE DESPESA COM DIÁRIAS, AOS POLICIAIS DO BPCHOQUE, A FIM DE CUMPRIREM MISSÃO DA OPERAÇÃO FÉRIAS SEGURAS -2023. DESTINO - BARREIRINHAS-MA, NO PERÍODO DE 14/07/2023 A 17/07/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2023NE001129 | 09/08/2023 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIÁRIAS, AOS POLICIAIS DO BPCHOQUE, A FIM DE CUMPRIREM MISSÃO DA OPERAÇÃO FÉRIAS SEGURAS -2023. DESTINO - BARREIRINHAS-MA, NO PERÍODO DE 14/07/2023 A 17/07/2023.
|
2023NE001129 | 09/08/2023 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS, AOS POLICIAIS DO BPCHOQUE, A FIM DE CUMPRIREM MISSÃO DA OPERAÇÃO FÉRIAS SEGURAS -2023. DESTINO - BARREIRINHAS-MA, N
|
2023NL002867 | 09/08/2023 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB055008 | 11/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,