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NOTA DE EMPENHO 2023NE001059

Favorecido

THALYSON ANDRÉ LOPES SOUSA
R$ 360,00
 

CPF/CNPJ:

00001847264336

Emissão:

25/07/2023

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

130529/2023

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Estado:

SC

Descrição

Custear despesa com diárias em viagem a cidade de Pinheiro para entrega de VTR da Patrulha Maria da Penha no período de 21 a 22/07/2023

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001059 25/07/2023 360,00 360,00 360,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com diárias em viagem a cidade de Pinheiro para entrega de VTR da Patrulha Maria da Penha no período de 21 a 22/07/2023
2023NE001059 25/07/2023 360,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesa com diárias em viagem a cidade de Pinheiro para entrega de VTR da Patrulha Maria da Penha no período de 21 a 22/07/2023
2023NL002632 25/07/2023 0,00 360,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB050133 25/07/2023 0,00 0,00 360,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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