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NOTA DE EMPENHO 2023NE000048

Favorecido

SAMUEL SILVA GARCIA
R$ 320,00
 

CPF/CNPJ:

00001254043365

Emissão:

09/03/2023

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

38405/2023

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DURANTE O PERIODO DE 03 A 05/03/2023 ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS-MA E EMPERATRIZ-MA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE COM O GOVERDADOR DO ESTADO. CONF NOTA N° 20230303173027.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000048 09/03/2023 320,00 320,00 320,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DURANTE O PERIODO DE 03 A 05/03/2023 ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS-MA E EMPERATRIZ-MA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE COM O GOVERDADOR DO ESTADO. CONF NOTA N° 20230303173027.
2023NE000048 09/03/2023 320,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICACAO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DURANTE O PERIODO DE 03 A 05/03/2023 ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS-MA E EMPERATRIZ-M
2023NL000146 09/03/2023 0,00 320,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB007365 09/03/2023 0,00 0,00 320,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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