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NOTA DE EMPENHO 2023NE000643

Favorecido

PEDRO PAULO L. NOGUEIRA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00001174859342

Emissão:

23/06/2023

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

111112/2023

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

Custear despesas com diárias em viagem a cidade de Presidente Dutra MA para participar da solenidade do Colégio Militar CMT XIX no período de 24 a 25/06/2023

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000643 23/06/2023 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias em viagem a cidade de Presidente Dutra MA para participar da solenidade do Colégio Militar CMT XIX no período de 24 a 25/06/2023
2023NE000643 23/06/2023 400,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO TOTAL DE DIARIAS, REFERNTE AO PROC 111112/2023. DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRES. DUTRA/MA ENTRE 24 A 25/06/2023._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2023NE000666, 190110-00001 2023NL002004
2023NE000666 27/06/2023 -400,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias em viagem a cidade de Presidente Dutra MA para participar da solenidade do Colégio Militar CMT XIX no período de 24 a 25/
2023NL001929 23/06/2023 0,00 400,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUCAO TOTAL DE DIARIAS, REFERNTE AO PROC 111112/2023. DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRES. DUTRA/MA ENTRE 24 A 25/06/2023._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2023NE000666, 190110-00001 2023NL002004
2023NE000666 27/06/2023 0,00 -400,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB040908 26/06/2023 0,00 0,00 400,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUCAO TOTAL DE DIARIAS, REFERNTE AO PROC 111112/2023. DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRES. DUTRA/MA ENTRE 24 A 25/06/2023._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2023NE000666, 190110-00001 2023NL002004
2023NE000666 27/06/2023 0,00 0,00 -400,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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