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NOTA DE EMPENHO 2023NE001692

Favorecido

DANIEL RODRIGUES SILVA
R$ 1.600,00
 

CPF/CNPJ:

00000961874333

Emissão:

23/10/2023

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

180123/2023

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Peri-Mirim- MA a fim de realizar fiscalização no periodo de 04/10 a 13/10/23

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001692 23/10/2023 1.600,00 1.600,00 1.600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Peri-Mirim- MA a fim de realizar fiscalização no periodo de 04/10 a 13/10/23
2023NE001692 23/10/2023 1.600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Peri-Mirim- MA a fim de realizar fiscalização no periodo de 04/10 a 13/10/23
2023NL004417 23/10/2023 0,00 1.600,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB075374 24/10/2023 0,00 0,00 1.600,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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