Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2023NE001599
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias em viagem a cidade de Presidente Dutra no período de 09/09 a 12/09 para reforçar o policiamento local |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
Totais: | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
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