CPF/CNPJ:
21130412000116
Emissão:
10/07/2023
Plano Interno:
022095
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
114764/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RAÇÃO P/CÃES FAREJADORES DA POLICIA CIVIL, CONFORME PREGÃO ELETÔNICO 26/2022-SSP/MA, CONTRATO 43/2022-PCMA, NOTA FISCAL 000365, PROCESSO 114764/2022-DEA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2023NE002468 | 10/07/2023 | 47.600,00 | 47.600,00 | 47.600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RAÇÃO P/CÃES FAREJADORES DA POLICIA CIVIL, CONFORME PREGÃO ELETÔNICO 26/2022-SSP/MA, CONTRATO 43/2022-PCMA, NOTA FISCAL 000365, PROCESSO 114764/2022-DEA.
|
2023NE002468 | 10/07/2023 | 47.600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RAÇÃO P/CÃES FAREJADORES DA POLICIA CIVIL, CONFORME PREGÃO ELETÔNICO
|
2023NL006293 | 10/07/2023 | 0,00 | 47.600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB045194 | 11/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 47.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,