CPF/CNPJ:
09611589000139
Emissão:
17/03/2023
Plano Interno:
018678
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
008940/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS DE FORMA CONTINUA, SERVIÇOS AUXILIARES E GESTÃO DE MÃO DE OBRA(COPEIRO, ATENDENTE, PEDREIRO, PINTOR, TÉCNICO ELETRICISTA E ENCAREGADO DE SERVIÇOS) COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS P/A POLICIA CIVIL, CONTRATO 42/2022-PCMA, DEZEMBRO/2022, NOTA FISCAL 4879, PROCESSO 008940/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000943 | 17/03/2023 | 50.195,98 | 50.195,98 | 50.195,98 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS DE FORMA CONTINUA, SERVIÇOS AUXILIARES E GESTÃO DE MÃO DE OBRA(COPEIRO, ATENDENTE, PEDREIRO, PINTOR, TÉCNICO ELETRICISTA E ENCAREGADO DE SERVIÇOS) COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS P/A POLICIA CIVIL, CONTRATO 42/2022-PCMA, DEZEMBRO/2022, NOTA FISCAL 4879, PROCESSO 008940/2023.
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2023NE000943 | 17/03/2023 | 50.195,98 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS DE FORMA CONTINUA, SERVIÇOS AUXILIARES E GESTÃO DE MÃO DE OBRA(COPEIRO, ATENDENTE, PEDREI
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2023NL002150 | 17/03/2023 | 0,00 | 50.195,98 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB012265 | 23/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 50.195,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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