CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
04/04/2023
Plano Interno:
018684
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
8328/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZAÇAO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONNER REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇAO, NO MES DE DEZEMBRO/22, CONFORME CONTRATO N° 78/2021-PC/MA, NOTA FISCAL Nº 8814, PROCESSO Nº 8328/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE001225 | 04/04/2023 | 41.195,00 | 41.195,00 | 41.195,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZAÇAO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONNER REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇAO, NO MES DE DEZEMBRO/22, CONFORME CONTRATO N° 78/2021-PC/MA, NOTA FISCAL Nº 8814, PROCESSO Nº 8328/2023
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2023NE001225 | 04/04/2023 | 41.195,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZAÇAO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFT
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2023NL002915 | 04/04/2023 | 0,00 | 41.195,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB015825 | 05/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 41.195,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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