CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
09/02/2023
Plano Interno:
018677
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
006431/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO REF. A TRANSAÇOES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PC/MA, OPERAÇOES CONCRETIZADAS E FINALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONTRATO Nº 59/2021-PCMA, NF. 43530036, PROCESSO Nº 006431/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000004 | 09/02/2023 | 323.521,06 | 323.521,06 | 323.521,06 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. A TRANSAÇOES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PC/MA, OPERAÇOES CONCRETIZADAS E FINALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONTRATO Nº 59/2021-PCMA, NF. 43530036, PROCESSO Nº 006431/2022
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2023NE000004 | 09/02/2023 | 323.521,06 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A TRANSAÇOES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PC/MA, OPERAÇOES CONCRETIZADAS E FINALIZADAS NO MES DE DEZEMB
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2023NL000008 | 09/02/2023 | 0,00 | 323.521,06 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB002102 | 09/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 322.066,16 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL000010 | 09/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.454,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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