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NOTA DE EMPENHO 2023NE001182

Favorecido

VERONICA PEREIRA DA ROCHA CABRAL
R$ 900,00
 

CPF/CNPJ:

00091287073387

Emissão:

03/04/2023

Plano Interno:

011680

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

56752/2023

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

NOTA DE EMPENHO REF. A 05(CINCO) DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/PRESIDENTE DUTRA-MA, PERÍODO DE 24 A 28/03/2023, PROCESSO 56752/2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001182 03/04/2023 900,00 900,00 900,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. A 05(CINCO) DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/PRESIDENTE DUTRA-MA, PERÍODO DE 24 A 28/03/2023, PROCESSO 56752/2023.
2023NE001182 03/04/2023 900,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A 05(CINCO) DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/PRESIDENTE DUTRA-MA, PERÍODO DE 24 A 28/03/2023, PROCESSO 56752/2023.
2023NL002798 03/04/2023 0,00 900,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB014995 03/04/2023 0,00 0,00 900,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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