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NOTA DE EMPENHO 2023NE002264

Favorecido

ANDRA RAQUEL GOMES MESQUITA
R$ 540,00
 

CPF/CNPJ:

00046726551304

Emissão:

16/06/2023

Plano Interno:

011680

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

105557/2023

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

NOTA DE EMPENHO REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/TUTOIA-MA, PERÍODO DE 11 A 13/05/2023, PROCESSO 105557/2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE002264 16/06/2023 540,00 540,00 540,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/TUTOIA-MA, PERÍODO DE 11 A 13/05/2023, PROCESSO 105557/2023.
2023NE002264 16/06/2023 540,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/TUTOIA-MA, PERÍODO DE 11 A 13/05/2023, PROCESSO 105557/2023.
2023NL005672 16/06/2023 0,00 540,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB038407 16/06/2023 0,00 0,00 540,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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