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NOTA DE EMPENHO 2023NE000055

Favorecido

ESTER CUTRIM ABREU
R$ 1.080,00
 

CPF/CNPJ:

00040865827320

Emissão:

14/02/2023

Plano Interno:

011680

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

27694/2023

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

NOTA DE EMPENHO REF. A 06(SEIS) DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/BARRA DO CORDA-MA, PERÍODO DE 17 A 22/02/2023, CARNAVAL/2023, PROCESSO 27694/2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000055 14/02/2023 1.080,00 1.080,00 1.080,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. A 06(SEIS) DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/BARRA DO CORDA-MA, PERÍODO DE 17 A 22/02/2023, CARNAVAL/2023, PROCESSO 27694/2023.
2023NE000055 14/02/2023 1.080,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A 06(SEIS) DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/BARRA DO CORDA-MA, PERÍODO DE 17 A 22/02/2023, CARNAVAL/2023, PROCESSO 27694/2023.
2023NL000099 14/02/2023 0,00 1.080,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB002757 15/02/2023 0,00 0,00 1.080,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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