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NOTA DE EMPENHO 2023NE000302

Favorecido

ROSA LINA DE SOUSA MOURA SANTOS
R$ 400,00
 

CPF/CNPJ:

00006259298374

Emissão:

16/02/2023

Plano Interno:

011680

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

29068/2023

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS CARNAVALESCA DE PARNARAMA-MA, DE 18.02 A 19.02.2023 DA OM- 78/SPCI.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000302 16/02/2023 400,00 400,00 400,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CARNAVALESCA DE PARNARAMA-MA, DE 18.02 A 19.02.2023 DA OM- 78/SPCI.
2023NE000302 16/02/2023 400,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CARNAVALESCA DE PARNARAMA-MA, DE 18.02 A 19.02.2023 DA OM- 78/SPCI.
2023NL000548 16/02/2023 0,00 400,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB003054 16/02/2023 0,00 0,00 400,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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