Voltar

NOTA DE EMPENHO 2023NE002689

Favorecido

LOCAVEL SERVICOS LTDA
R$ 195,23
 

CPF/CNPJ:

63798490000133

Emissão:

16/10/2023

Plano Interno:

015104

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Outras Despesas de Exercícios Anteriores

Processo:

0159644/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Repressão à Criminalidade

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 045/2016 - SSP/MA, PROCESSO Nº 0159644/2022. FATURA Nº 20220135. CARTA Nº 4020/2022. __REF. Á INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA DESTE ORGÃO. ( VEICULO: DUSTER EXPRESSION 1.6, PLACA: PTM - 9463, AIT: S016425680, DIA: 09/08/2020 AS 10:31HS ).

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE002689 16/10/2023 195,23 195,23 195,23
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 045/2016 - SSP/MA, PROCESSO Nº 0159644/2022. FATURA Nº 20220135. CARTA Nº 4020/2022. __REF. Á INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA DESTE ORGÃO. ( VEICULO: DUSTER EXPRESSION 1.6, PLACA: PTM - 9463, AIT: S016425680, DIA: 09/08/2020 AS 10:31HS ).
2023NE002689 16/10/2023 195,23 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 045/2016 - SSP/MA, PROCESSO Nº 0159644/2022. FATURA Nº 20220135. CARTA Nº 4020/2022
2023NL008367 16/10/2023 0,00 195,23 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB074252 19/10/2023 0,00 0,00 195,23

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,