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NOTA DE EMPENHO 2023NE001526

Favorecido

CLARO S/A
R$ 7.574,97
 

CPF/CNPJ:

40432544000147

Emissão:

06/06/2023

Plano Interno:

001232

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Luz, Água e Telefone

Processo:

233795/2022

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 233795/2022. PERIODO DE 05/01/2022 A 04/02/2022. Nº DA CONTA 100335629/VOZ. RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001526 06/06/2023 7.574,97 7.574,97 7.574,97
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 233795/2022. PERIODO DE 05/01/2022 A 04/02/2022. Nº DA CONTA 100335629/VOZ. RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
2023NE001526 06/06/2023 7.574,97 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 233795/2022. PERIODO DE 05/01/2022 A 04/02/2022. Nº DA CONTA 100335629/VO
2023NL005010 06/06/2023 0,00 7.574,97 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB039274 20/06/2023 0,00 0,00 7.211,37
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL005312 20/06/2023 0,00 0,00 363,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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