CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
06/06/2023
Plano Interno:
001232
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Luz, Água e Telefone
Processo:
233795/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 233795/2022. PERIODO DE 05/01/2022 A 04/02/2022. Nº DA CONTA 100335629/VOZ. RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE001526 | 06/06/2023 | 7.574,97 | 7.574,97 | 7.574,97 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 233795/2022. PERIODO DE 05/01/2022 A 04/02/2022. Nº DA CONTA 100335629/VOZ. RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
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2023NE001526 | 06/06/2023 | 7.574,97 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 233795/2022. PERIODO DE 05/01/2022 A 04/02/2022. Nº DA CONTA 100335629/VO
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2023NL005010 | 06/06/2023 | 0,00 | 7.574,97 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB039274 | 20/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.211,37 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005312 | 20/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 363,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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