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NOTA DE EMPENHO 2023NE001055

Favorecido

CLARO S/A
R$ 27.298,52
 

CPF/CNPJ:

40432544000147

Emissão:

04/05/2023

Plano Interno:

001232

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Luz, Água e Telefone

Processo:

155212/2023

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

NOTA EMPENHO REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 155212/2023. PERIODO DE 05/12/2021 A 04/01/2022. Nº DA CONTA 100335629/VOZ E 100335713/MODEM. RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001055 04/05/2023 27.298,52 27.298,52 27.298,52
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 155212/2023. PERIODO DE 05/12/2021 A 04/01/2022. Nº DA CONTA 100335629/VOZ E 100335713/MODEM. RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
2023NE001055 04/05/2023 27.298,52 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 155212/2023. PERIODO DE 05/12/2021 A 04/01/2022. Nº DA CONTA 100335629/VO
2023NL003432 04/05/2023 0,00 27.298,52 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB033444 31/05/2023 0,00 0,00 25.988,19
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL004776 31/05/2023 0,00 0,00 1.310,33

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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