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NOTA DE EMPENHO 2023NE001053

Favorecido

CLARO S/A
R$ 13.453,96
 

CPF/CNPJ:

40432544000147

Emissão:

04/05/2023

Plano Interno:

001232

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Luz, Água e Telefone

Processo:

24091/2023

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

NOTA EMPENHO REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 24091/2023. PERIODO DE 05/12/2022 A 31/12/2022. Nº DA CONTA 100335629/VOZ E 100335713/MODEM. RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001053 04/05/2023 13.453,96 13.453,96 13.453,96
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 24091/2023. PERIODO DE 05/12/2022 A 31/12/2022. Nº DA CONTA 100335629/VOZ E 100335713/MODEM. RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
2023NE001053 04/05/2023 13.453,96 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 24091/2023. PERIODO DE 05/12/2022 A 31/12/2022. Nº DA
2023NL003428 04/05/2023 0,00 13.453,96 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB033439 31/05/2023 0,00 0,00 12.808,17
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL004775 31/05/2023 0,00 0,00 645,79

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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