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NOTA DE EMPENHO 2023NE001051

Favorecido

CLARO S/A
R$ 4.452,24
 

CPF/CNPJ:

40432544000147

Emissão:

04/05/2023

Plano Interno:

001232

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Luz, Água e Telefone

Processo:

24078/2023

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

NOTA EMPENHO REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 24078/2023. PERIODO DE 05/12/2022 A 31/12/2022. Nº DA CONTA 100335629/VOZ. RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001051 04/05/2023 4.452,24 4.452,24 4.452,24
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 24078/2023. PERIODO DE 05/12/2022 A 31/12/2022. Nº DA CONTA 100335629/VOZ. RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
2023NE001051 04/05/2023 4.452,24 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 24078/2023. PERIODO DE 05/12/2022 A 31/12/2022. Nº DA
2023NL003426 04/05/2023 0,00 4.452,24 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB033438 31/05/2023 0,00 0,00 4.238,53
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL004774 31/05/2023 0,00 0,00 213,71

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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