CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
04/05/2023
Plano Interno:
001232
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Luz, Água e Telefone
Processo:
24078/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 24078/2023. PERIODO DE 05/12/2022 A 31/12/2022. Nº DA CONTA 100335629/VOZ. RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE001051 | 04/05/2023 | 4.452,24 | 4.452,24 | 4.452,24 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 24078/2023. PERIODO DE 05/12/2022 A 31/12/2022. Nº DA CONTA 100335629/VOZ. RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
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2023NE001051 | 04/05/2023 | 4.452,24 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 24078/2023. PERIODO DE 05/12/2022 A 31/12/2022. Nº DA
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2023NL003426 | 04/05/2023 | 0,00 | 4.452,24 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB033438 | 31/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.238,53 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004774 | 31/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 213,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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