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NOTA DE EMPENHO 2023NE000843

Favorecido

CLARO S/A
R$ 659,60
 

CPF/CNPJ:

40432544000147

Emissão:

24/04/2023

Plano Interno:

001232

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo

Processo:

24111/2023

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 24111/2023. PERIODO DE 01/01/2023 A 04/01/2023. Nº DA CONTA 100335629/VOZ. RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000843 24/04/2023 659,60 659,60 659,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 24111/2023. PERIODO DE 01/01/2023 A 04/01/2023. Nº DA CONTA 100335629/VOZ. RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
2023NE000843 24/04/2023 659,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 24111/2023. PERIODO DE 01/01/2023 A 04/01/2023. Nº DA CONTA 100335629/VO
2023NL002798 24/04/2023 0,00 659,60 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB029665 19/05/2023 0,00 0,00 627,94
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL004169 19/05/2023 0,00 0,00 31,66

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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