CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
24/04/2023
Plano Interno:
001232
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
40208/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA DE NUMERO 9800053,CONFORME CONTRATO 02/2017-SSP QUE TOTALIZA R$ 11.629,05.PROCESSO: 40208/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2023NE000846 | 24/04/2023 | 558,19 | 558,19 | 558,19 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA DE NUMERO 9800053,CONFORME CONTRATO 02/2017-SSP QUE TOTALIZA R$ 11.629,05.PROCESSO: 40208/2023.
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2023NE000846 | 24/04/2023 | 11.629,05 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: PP DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA DE NUMERO 9800053,CONFORME CONTRATO 02/2017-SSP QUE TOTALIZA R$ 11.629,05.PROCESSO: 40208/2023._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2023NE001363, 190101-00001 2023NL004589, 190101-00001 2023NL004588
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2023NE001363 | 24/05/2023 | -11.070,86 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS N
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2023NL002804 | 24/04/2023 | 0,00 | 11.629,05 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PP DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA DE NUMERO 9800053,CONFORME CONTRATO 02/2017-SSP QUE TOTALIZA R$ 11.629,05.PROCESSO: 40208/2023._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2023NE001363, 190101-00001 2023NL004589, 190101-00001 2023NL004588
|
2023NE001363 | 24/05/2023 | 0,00 | -11.070,86 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB029704 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 11.070,86 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004181 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 558,19 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: PP DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA DE NUMERO 9800053,CONFORME CONTRATO 02/2017-SSP QUE TOTALIZA R$ 11.629,05.PROCESSO: 40208/2023._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2023NE001363, 190101-00001 2023NL004589, 190101-00001 2023NL004588
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2023NE001363 | 24/05/2023 | 0,00 | 0,00 | -11.070,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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