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NOTA DE EMPENHO 2023NE000846

Favorecido

OI S/A
R$ 558,19
 

CPF/CNPJ:

33000118000179

Emissão:

24/04/2023

Plano Interno:

001232

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo

Processo:

40208/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA DE NUMERO 9800053,CONFORME CONTRATO 02/2017-SSP QUE TOTALIZA R$ 11.629,05.PROCESSO: 40208/2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000846 24/04/2023 558,19 558,19 558,19
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA DE NUMERO 9800053,CONFORME CONTRATO 02/2017-SSP QUE TOTALIZA R$ 11.629,05.PROCESSO: 40208/2023.
2023NE000846 24/04/2023 11.629,05 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: PP DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA DE NUMERO 9800053,CONFORME CONTRATO 02/2017-SSP QUE TOTALIZA R$ 11.629,05.PROCESSO: 40208/2023._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2023NE001363, 190101-00001 2023NL004589, 190101-00001 2023NL004588
2023NE001363 24/05/2023 -11.070,86 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS N
2023NL002804 24/04/2023 0,00 11.629,05 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PP DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA DE NUMERO 9800053,CONFORME CONTRATO 02/2017-SSP QUE TOTALIZA R$ 11.629,05.PROCESSO: 40208/2023._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2023NE001363, 190101-00001 2023NL004589, 190101-00001 2023NL004588
2023NE001363 24/05/2023 0,00 -11.070,86 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB029704 19/05/2023 0,00 0,00 11.070,86
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL004181 19/05/2023 0,00 0,00 558,19
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: PP DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA DE NUMERO 9800053,CONFORME CONTRATO 02/2017-SSP QUE TOTALIZA R$ 11.629,05.PROCESSO: 40208/2023._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2023NE001363, 190101-00001 2023NL004589, 190101-00001 2023NL004588
2023NE001363 24/05/2023 0,00 0,00 -11.070,86

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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