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NOTA DE EMPENHO 2023NE000844

Favorecido

OI S/A
R$ 10,60
 

CPF/CNPJ:

33000118000179

Emissão:

24/04/2023

Plano Interno:

001232

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo

Processo:

40236/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA DE NUMERO 8600086,CONFORME CONTRATO 02/2017-SSP QUE TOTALIZA R$ 221,04.PROCESSO: 40236/2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000844 24/04/2023 10,60 10,60 10,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA DE NUMERO 8600086,CONFORME CONTRATO 02/2017-SSP QUE TOTALIZA R$ 221,04.PROCESSO: 40236/2023.
2023NE000844 24/04/2023 221,04 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: PP DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA DE NUMERO 8600086,CONFORME CONTRATO 02/2017-SSP QUE TOTALIZA R$ 221,04.PROCESSO: 40236/2023._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2023NE001364, 190101-00001 2023NL004591, 190101-00001 2023NL004590
2023NE001364 24/05/2023 -210,44 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇOS
2023NL002800 24/04/2023 0,00 221,04 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PP DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA DE NUMERO 8600086,CONFORME CONTRATO 02/2017-SSP QUE TOTALIZA R$ 221,04.PROCESSO: 40236/2023._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2023NE001364, 190101-00001 2023NL004591, 190101-00001 2023NL004590
2023NE001364 24/05/2023 0,00 -210,44 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB029683 19/05/2023 0,00 0,00 210,44
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL004176 19/05/2023 0,00 0,00 10,60
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: PP DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA DE NUMERO 8600086,CONFORME CONTRATO 02/2017-SSP QUE TOTALIZA R$ 221,04.PROCESSO: 40236/2023._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2023NE001364, 190101-00001 2023NL004591, 190101-00001 2023NL004590
2023NE001364 24/05/2023 0,00 0,00 -210,44

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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