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NOTA DE EMPENHO 2023NE001997

Favorecido

VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHO ELETRICOS LTDA
R$ 11.591,75
 

CPF/CNPJ:

17417928000179

Emissão:

11/08/2023

Plano Interno:

001310

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Outras Despesas de Exercícios Anteriores

Processo:

87154/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Aparelhamento e Estruturação Tecnológica - SSP

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

NOTA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO ,POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°029/2022-SEGEP,PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2022-SARP/MA,PROCESSO: 87154/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001997 11/08/2023 11.591,75 11.591,75 11.591,75
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO ,POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°029/2022-SEGEP,PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2022-SARP/MA,PROCESSO: 87154/2022.
2023NE001997 11/08/2023 11.591,75 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESA CERTIFICADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO ,POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°029/2022-SEGEP,PREGÃO ELETRÔNICO N°
2023NL006579 14/08/2023 0,00 11.591,75 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB056712 17/08/2023 0,00 0,00 11.452,65
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL006613 17/08/2023 0,00 0,00 139,10

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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