CPF/CNPJ:
13319493000179
Emissão:
16/03/2023
Plano Interno:
001330
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO REF A PAGAMENTO DA EMPRESA BITAL AMBIENTAL LTDA, INSCRITA NO CNPJ 13.319.493/0001-79. REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE DO IML/ICRIM/ILAF/IGF NO MES DE DEZEMBRO/2022. NOTA FISCAL Nº 21065. CONTRATO: 32/2020-SSP. CONFORME PROCESSO 11908/23.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000433 | 16/03/2023 | 3.364,00 | 3.364,00 | 3.364,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF A PAGAMENTO DA EMPRESA BITAL AMBIENTAL LTDA, INSCRITA NO CNPJ 13.319.493/0001-79. REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE DO IML/ICRIM/ILAF/IGF NO MES DE DEZEMBRO/2022. NOTA FISCAL Nº 21065. CONTRATO: 32/2020-SSP. CONFORME PROCESSO 11908/23.
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2023NE000433 | 16/03/2023 | 3.364,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF A PAGAMENTO DA EMPRESA BITAL AMBIENTAL LTDA, INSCRITA NO CNPJ 13.319.493/0001-79. REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI
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2023NL001447 | 16/03/2023 | 0,00 | 3.364,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF A PAGAMENTO DA EMPRESA BITAL AMBIENTAL LTDA, INSCRITA NO CNPJ 13.319.493/0001-79. REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI
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2023NL001614 | 16/03/2023 | 0,00 | 3.364,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR NL 1447 FEITA DE FORMA INCORRETA.
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2023NL001601 | 16/03/2023 | 0,00 | -3.364,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB010801 | 20/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.792,12 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000795 | 20/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 168,20 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL001686 | 20/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 33,64 |
PAGAMENTO
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2023PP003121 | 18/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 370,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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