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NOTA DE EMPENHO 2023NE000520

Favorecido

MOTOROLA SOLUTIONS LDTA
R$ 146.316,00
 

CPF/CNPJ:

10652730000120

Emissão:

24/03/2023

Plano Interno:

001331

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic

Processo:

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Repressão à Criminalidade

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N°63/2022-SSP,PELOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁDIO REPETIÇÃO VHF,RÁDIO DESPACHO,GERENCIAMENTO E RÁDIO ENLACE DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL PADRÃO APCO-25 DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURNÇA PÚBLICA,PROCESSO: 259383/23.NF 606.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000520 24/03/2023 146.316,00 146.316,00 146.316,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N°63/2022-SSP,PELOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁDIO REPETIÇÃO VHF,RÁDIO DESPACHO,GERENCIAMENTO E RÁDIO ENLACE DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL PADRÃO APCO-25 DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURNÇA PÚBLICA,PROCESSO: 259383/23.NF 606.
2023NE000520 24/03/2023 146.316,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO CONTRATO N°63/2022-SSP,PELOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁDIO REPETIÇÃO V
2023NL001865 24/03/2023 0,00 146.316,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB029768 19/05/2023 0,00 0,00 131.977,04
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2023PP002117 19/05/2023 0,00 0,00 7.315,80
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL004200 19/05/2023 0,00 0,00 7.023,16

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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