CPF/CNPJ:
07418547000150
Emissão:
01/12/2023
Plano Interno:
001327
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
137046/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REFERENTE A EMPRESA HBR AVIAÇÃO S.A,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DA AERONAVE EC 145,PREFIXO PR-MRH,CONFORME CONTRATO N 146-2018/SSP.PROCESSO:137046/2023,NF 1211.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE003254 | 01/12/2023 | 4.896,00 | 4.896,00 | 4.896,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A EMPRESA HBR AVIAÇÃO S.A,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DA AERONAVE EC 145,PREFIXO PR-MRH,CONFORME CONTRATO N 146-2018/SSP.PROCESSO:137046/2023,NF 1211.
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2023NE003254 | 01/12/2023 | 4.896,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE A EMPRESA HBR AVIAÇÃO S.A,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DA AERONAVE EC 1
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2023NL009983 | 01/12/2023 | 0,00 | 4.896,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB096990 | 20/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.660,99 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010388 | 20/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 235,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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