CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
31/01/2023
Plano Interno:
001226
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE JANEIRO DE 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2023NE000019 | 31/01/2023 | 88.065,75 | 88.065,75 | 88.065,75 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE JANEIRO DE 2023.
|
2023NE000019 | 31/01/2023 | 3.555,56 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
|
2023NE000234 | 27/02/2023 | 84.510,19 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE JANEIRO DE 2023.
|
2023NL000041 | 31/01/2023 | 0,00 | 3.555,56 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
|
2023NL000823 | 27/02/2023 | 0,00 | 84.510,19 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB000801 | 31/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.555,56 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB005582 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 84.506,93 |
PAGAMENTO
|
2023PP000357 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 3,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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