Voltar

NOTA DE EMPENHO 2023NE000019

Favorecido

SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA.
R$ 88.065,75
 

CPF/CNPJ:

06354500000108

Emissão:

31/01/2023

Plano Interno:

001226

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Férias - Abono Constitucional - RPPS

Processo:

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE JANEIRO DE 2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000019 31/01/2023 88.065,75 88.065,75 88.065,75
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE JANEIRO DE 2023.
2023NE000019 31/01/2023 3.555,56 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
2023NE000234 27/02/2023 84.510,19 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE JANEIRO DE 2023.
2023NL000041 31/01/2023 0,00 3.555,56 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
2023NL000823 27/02/2023 0,00 84.510,19 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB000801 31/01/2023 0,00 0,00 3.555,56
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB005582 28/02/2023 0,00 0,00 84.506,93
PAGAMENTO
2023PP000357 28/02/2023 0,00 0,00 3,26

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,