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NOTA DE EMPENHO 2023NE000011

Favorecido

SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA.
R$ 8.925.143,39
 

CPF/CNPJ:

06354500000108

Emissão:

25/01/2023

Plano Interno:

001226

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Férias - Abono Constitucional - RPPS

Processo:

2023

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000011 25/01/2023 8.925.143,39 8.925.143,39 8.925.143,39
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2023.
2023NE000011 25/01/2023 85.273,70 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
2023NE000218 23/02/2023 902.277,29 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2023
2023NE000673 31/03/2023 477.849,49 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2023
2023NE000971 27/04/2023 391.434,10 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MAIO DE 2023.
2023NE001486 26/05/2023 536.241,99 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JUNHO DE 2023.
2023NE001650 27/06/2023 1.301.038,72 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JULHO DE 2023.
2023NE001784 27/07/2023 438.009,12 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE AGOSTO DE 2023.
2023NE002058 29/08/2023 345.265,03 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2023.
2023NE002261 27/09/2023 243.416,78 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
2023NE002785 27/10/2023 315.159,40 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
2023NE003261 29/11/2023 449.362,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
2023NE003328 28/12/2023 3.439.815,77 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2023.
2023NL000026 25/01/2023 0,00 85.273,70 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
2023NL000669 23/02/2023 0,00 902.277,29 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2023.
2023NL002212 31/03/2023 0,00 477.849,49 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2023.
2023NL003245 28/04/2023 0,00 391.434,10 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MAIO DE 2023.
2023NL004912 26/05/2023 0,00 536.241,99 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JUNHO DE 2023.
2023NL005412 27/06/2023 0,00 1.301.038,72 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JULHO DE 2023.
2023NL005948 27/07/2023 0,00 438.009,12 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE AGOSTO DE 2023.
2023NL006811 29/08/2023 0,00 345.265,03 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2023.
2023NL007311 27/09/2023 0,00 243.416,78 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
2023NL008778 27/10/2023 0,00 315.159,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
2023NL010011 29/11/2023 0,00 449.362,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
2023NL010537 28/12/2023 0,00 3.439.815,77 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB000875 31/01/2023 0,00 0,00 85.273,70
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB006314 28/02/2023 0,00 0,00 902.277,29
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB016102 31/03/2023 0,00 0,00 477.849,49
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB023229 28/04/2023 0,00 0,00 391.434,10
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB035928 31/05/2023 0,00 0,00 536.241,99
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB042748 28/06/2023 0,00 0,00 1.301.038,72
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB053362 31/07/2023 0,00 0,00 438.009,12
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB060889 31/08/2023 0,00 0,00 345.265,03
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB068945 29/09/2023 0,00 0,00 243.416,78
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB081242 01/11/2023 0,00 0,00 315.159,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB089814 30/11/2023 0,00 0,00 449.362,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB101677 29/12/2023 0,00 0,00 3.439.815,77

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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