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NOTA DE EMPENHO 2023NE003310

Favorecido

PREF MUN DE SÃO LUIS
R$ 1.920,54
 

CPF/CNPJ:

06307102000130

Emissão:

21/12/2023

Plano Interno:

019884

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Multas Indedutíveis - União

Processo:

06524/2023

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

NOTA EMPENHO REFERENTE AO JUROS DO IMPOSTO ISS DA NOTA FISCAL 622 DO CONTRATO 63/2022-SSP/MA PELOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RÁDIOREPETIÇÃO VHF,RÁDIO DESPACHO,GERENCIAMENTO E RÁDIO ENLACE DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL APCO-25 DA SSP/MA.MÊS : DEZEMBRO/2022.PROCESSO: 06524/2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE003310 21/12/2023 1.920,54 1.920,54 1.920,54
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO JUROS DO IMPOSTO ISS DA NOTA FISCAL 622 DO CONTRATO 63/2022-SSP/MA PELOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RÁDIOREPETIÇÃO VHF,RÁDIO DESPACHO,GERENCIAMENTO E RÁDIO ENLACE DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL APCO-25 DA SSP/MA.MÊS : DEZEMBRO/2022.PROCESSO: 06524/2023.
2023NE003310 21/12/2023 1.920,54 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO JUROS DO IMPOSTO ISS DA NOTA FISCAL 622 DO CONTRATO 63/2022-SSP/MA PELOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA
2023NL010414 21/12/2023 0,00 1.920,54 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB097654 21/12/2023 0,00 0,00 1.920,54

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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