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NOTA DE EMPENHO 2023NE003295

Favorecido

PREF MUN DE SÃO LUIS
R$ 1.840,06
 

CPF/CNPJ:

06307102000130

Emissão:

19/12/2023

Plano Interno:

019884

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Multas Indedutíveis - União

Processo:

0120558/2023

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

NOTA DE EMPENHO REF. ISS ( JUROS E MULTAS ), REF. EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇAS LTDA, CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. PROCESSO Nº 120558/2023, MES DE JUNHO/2023 , NOTA FISCAL Nº 39821.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE003295 19/12/2023 1.840,06 1.840,06 1.840,06
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. ISS ( JUROS E MULTAS ), REF. EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇAS LTDA, CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. PROCESSO Nº 120558/2023, MES DE JUNHO/2023 , NOTA FISCAL Nº 39821.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
2023NE003295 19/12/2023 1.840,06 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. ISS ( JUROS E MULTAS ), REF. EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇAS LTDA, CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. PROCESSO Nº
2023NL010311 19/12/2023 0,00 1.840,06 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB096360 19/12/2023 0,00 0,00 1.840,06

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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