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NOTA DE EMPENHO 2023NE003182

Favorecido

PREF MUN DE SÃO LUIS
R$ 44,45
 

CPF/CNPJ:

06307102000130

Emissão:

17/11/2023

Plano Interno:

019884

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Multas Indedutíveis - União

Processo:

112068/2023

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

NOTA EMPENHO REFERENTE AO ISS DA EMPRESA V. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 111/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0112068/2023. MES DE MAIO/2023 NOTA FISCAL Nº 2441.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇOES E DESISTALAÇOES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE003182 17/11/2023 44,45 44,45 44,45
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO ISS DA EMPRESA V. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 111/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0112068/2023. MES DE MAIO/2023 NOTA FISCAL Nº 2441.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇOES E DESISTALAÇOES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.
2023NE003182 17/11/2023 44,45 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO ISS DA EMPRESA V. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 111/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0112068/2023. MES D
2023NL009607 20/11/2023 0,00 44,45 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB084041 20/11/2023 0,00 0,00 44,45

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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