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NOTA DE EMPENHO 2023NE003176

Favorecido

PREF MUN DE SÃO LUIS
R$ 1.068,72
 

CPF/CNPJ:

06307102000130

Emissão:

17/11/2023

Plano Interno:

019884

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Multas Indedutíveis - União

Processo:

107306/2023

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

NOTA EMPENHO REFERENTE AO ISS DO CONTRATO 49/2020-SSP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA OCORRENCIAS DO SISTEMA 190(SISTEMA INTEGRADO SE SUPORTE ÁS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA-SISO)DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO MARANHÃO. NOTA FISCAL 6301 ,PROCESSO: 107306/2023,MÊS DE MAIO/23.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE003176 17/11/2023 1.068,72 1.068,72 1.068,72
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO ISS DO CONTRATO 49/2020-SSP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA OCORRENCIAS DO SISTEMA 190(SISTEMA INTEGRADO SE SUPORTE ÁS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA-SISO)DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO MARANHÃO. NOTA FISCAL 6301 ,PROCESSO: 107306/2023,MÊS DE MAIO/23.
2023NE003176 17/11/2023 1.068,72 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO ISS DO CONTRATO 49/2020-SSP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA OCORRENCIAS DO SISTEMA
2023NL009616 20/11/2023 0,00 1.068,72 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB084053 20/11/2023 0,00 0,00 1.068,72

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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