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NOTA DE EMPENHO 2023NE002765

Favorecido

PREF MUN DE SÃO LUIS
R$ 112,41
 

CPF/CNPJ:

06307102000130

Emissão:

25/10/2023

Plano Interno:

019884

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Multas Indedutíveis - União

Processo:

84242/2023

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

NOTA EMPENHO, REF. O ISS ( JUROS E MULTAS ) DA EMPRESA DIGITRO TECNOLOGIA, CONTRATO Nº 124/2022-SSP. PROCESSO Nº 84242/2023. MES DE ABRIL/2023, NOTA FISCAL Nº 44094. REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUNTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION, INSTALADA NO CIOPS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE002765 25/10/2023 112,41 112,41 112,41
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO, REF. O ISS ( JUROS E MULTAS ) DA EMPRESA DIGITRO TECNOLOGIA, CONTRATO Nº 124/2022-SSP. PROCESSO Nº 84242/2023. MES DE ABRIL/2023, NOTA FISCAL Nº 44094. REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUNTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION, INSTALADA NO CIOPS
2023NE002765 25/10/2023 112,41 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. O ISS ( JUROS E MULTAS ) DA EMPRESA DIGITRO TECNOLOGIA, CONTRATO Nº 124/2022-SSP. PROCESSO Nº 84242/2023. MES DE ABRIL/2023,
2023NL008705 25/10/2023 0,00 112,41 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB076781 26/10/2023 0,00 0,00 112,41

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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