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NOTA DE EMPENHO 2023NE002764

Favorecido

PREF MUN DE SÃO LUIS
R$ 135,80
 

CPF/CNPJ:

06307102000130

Emissão:

25/10/2023

Plano Interno:

019884

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Multas Indedutíveis - União

Processo:

97728/2023

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

NOTA EMPENHO REF. O ISS (JUROS E MULTAS) DA EMPRESA V.M. COMERCIO, CONTRATO Nº 111/2017-SSP. PROCESSO Nº 97728/2023. MES DE ABRIL/2023, NOTA FISCAL Nº 2421. REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇOES E DESISTALAÇOES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE002764 25/10/2023 135,80 135,80 135,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. O ISS (JUROS E MULTAS) DA EMPRESA V.M. COMERCIO, CONTRATO Nº 111/2017-SSP. PROCESSO Nº 97728/2023. MES DE ABRIL/2023, NOTA FISCAL Nº 2421. REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇOES E DESISTALAÇOES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.
2023NE002764 25/10/2023 135,80 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA LIQUIDAÇÃO REF. O ISS (JUROS E MULTAS) DA EMPRESA V.M. COMERCIO, CONTRATO Nº 111/2017-SSP. PROCESSO Nº 97728/2023. MES DE ABRIL/2023, NOTA FISCAL
2023NL008703 25/10/2023 0,00 135,80 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB076777 26/10/2023 0,00 0,00 135,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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