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NOTA DE EMPENHO 2023NE002004

Favorecido

PREF MUN DE SÃO LUIS
R$ 1.195,55
 

CPF/CNPJ:

06307102000130

Emissão:

17/08/2023

Plano Interno:

019884

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Multas Indedutíveis - União

Processo:

0027326/2023

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

NOTA DE EMPENHO, REF. O ISS ( JUROS E MULTAS ) DA EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS LTDA, CONTRATO Nº 63/2022-SSP. PROCESSO Nº 027326/2023. MES DE JANEIRO/2023, NOTA FISCAL Nº 649. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SUBSISTEMA DE RADIO VHF, RADIO DESPACHO E RADIO ENLACE DO SISTEMA DA SSP/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE002004 17/08/2023 1.195,55 1.195,55 1.195,55
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. O ISS ( JUROS E MULTAS ) DA EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS LTDA, CONTRATO Nº 63/2022-SSP. PROCESSO Nº 027326/2023. MES DE JANEIRO/2023, NOTA FISCAL Nº 649. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SUBSISTEMA DE RADIO VHF, RADIO DESPACHO E RADIO ENLACE DO SISTEMA DA SSP/MA.
2023NE002004 17/08/2023 1.195,55 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. O ISS ( JUROS E MULTAS ) DA EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS LTDA, CONTRATO Nº 63/2022-SSP. PROCESSO Nº 027326/2023. MES DE JANEIRO/
2023NL006617 17/08/2023 0,00 1.195,55 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB056911 17/08/2023 0,00 0,00 1.195,55

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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