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NOTA DE EMPENHO 2023NE000268

Favorecido

CARAVELAS TURISMO LTDA
R$ 189.403,66
 

CPF/CNPJ:

06280986000187

Emissão:

03/03/2023

Plano Interno:

001238

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Passagens Aéreas

Processo:

0022616/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

EMPENHO ESTIMATIVO, REF. EMPRESA CARAVELAS TURISMO LTDA, CONTRATO Nº 81/2021, PROCESSO Nº 0022616/2023, MES DE JANEIRO/2023. FATURA Nº 27297.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO/ATENDIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000268 03/03/2023 189.403,66 189.403,66 189.403,66
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. EMPRESA CARAVELAS TURISMO LTDA, CONTRATO Nº 81/2021, PROCESSO Nº 0022616/2023, MES DE JANEIRO/2023. FATURA Nº 27297.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO/ATENDIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.
2023NE000268 03/03/2023 33.635,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA CARAVELAS TURISMO LTDA, CONTRATO Nº 81/2021, PROCESSO Nº 0037173/2023, MES DE FEVEREIRO/2023. FATURA Nº 27322.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO/ATENDIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.
2023NE000269 03/03/2023 18.188,30 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA CARAVELAS TURISMO LTDA, CONTRATO Nº 81/2021, PROCESSO Nº 0061151/2023, MES DE MARÇO/2023. FATURA Nº 27374.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO/ATENDIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.
2023NE001058 05/05/2023 24.888,94 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA CARAVELAS TURISMO LTDA, CONTRATO Nº 81/2021, PROCESSO Nº 80592/2023, MES DE ABRIL/2023. FATURA Nº 27439.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO/ATENDIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.
2023NE001291 17/05/2023 7.244,98 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA CARAVELAS TURISMO LTDA, CONTRATO Nº 81/2021, PROCESSO Nº 80592/2023, MES DE ABRIL/2023. FATURA Nº 27439.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO/ATENDIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.
2023NE001289 17/05/2023 7.224,98 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA CARAVELAS TURISMO LTDA, CONTRATO Nº 81/2021, PROCESSO Nº 80592/2023, MES DE ABRIL/2023. FATURA Nº 27439.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO/ATENDIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.
2023NE001290 17/05/2023 -7.224,98 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA CARAVELAS TURISMO LTDA, CONTRATO Nº 81/2021, PROCESSO Nº 00100771/2023, MES DE MAIO/2023. FATURA Nº 27520. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO/ATENDIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.
2023NE001586 14/06/2023 4.546,27 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA CARAVELAS TURISMO LTDA, CONTRATO Nº 81/2021, PROCESSO Nº 0123086/2023, MES DE JUNHO/2023. FATURA Nº 27567/2023.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO/ATENDIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.
2023NE001998 11/08/2023 38.211,18 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA CARAVELAS TURISMO LTDA, CONTRATO Nº 81/2021, PROCESSO Nº 140605/2023, MES DE JULHO/2023. FATURA Nº 27647..__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO/ATENDIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.
2023NE002073 06/09/2023 21.695,49 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA CARAVELAS TURISMO LTDA, CONTRATO Nº 81/2021, PROCESSO Nº 161484/2023, MES DE AGOSTO/2023. FATURA Nº 27716.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO/ATENDIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.
2023NE002683 10/10/2023 13.872,09 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. EMPRESA CARAVELAS TURISMO LTDA, CONTRATO Nº 81/2021, PROCESSO Nº 180389/2023, MES DE SETEMBRO/2023. FATURA Nº 27752.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO/ATENDIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.
2023NE002769 26/10/2023 27.121,16 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA CARAVELAS TURISMO LTDA, CONTRATO Nº 81/2021, PROCESSO Nº 0022616/2023, MES DE JANEIRO/2023. FATURA Nº 27297.__REF. PR
2023NL000995 03/03/2023 0,00 33.635,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA CARAVELAS TURISMO LTDA, CONTRATO Nº 81/2021, PROCESSO Nº 0037173/2023, MES DE FEVEREIRO/2023. FATURA Nº 27322.__REF.
2023NL000997 03/03/2023 0,00 18.188,30 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA CARAVELAS TURISMO LTDA, CONTRATO Nº 81/2021, PROCESSO Nº 0061151/2023, MES DE MARÇO/2023. FATURA Nº 27374.__REF. PRESTAÇÃO D
2023NL003519 05/05/2023 0,00 24.888,94 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA CARAVELAS TURISMO LTDA, CONTRATO Nº 81/2021, PROCESSO Nº 80592/2023, MES DE ABRIL/2023. FATURA Nº 27439.__REF. PRESTAÇÃO DE S
2023NL004066 17/05/2023 0,00 7.244,98 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA CARAVELAS TURISMO LTDA, CONTRATO Nº 81/2021, PROCESSO Nº 00100771/2023, MES DE MAIO/2023. FATURA Nº 27520. REF. PRESTAÇÃO DE
2023NL005197 14/06/2023 0,00 4.546,27 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA CARAVELAS TURISMO LTDA, CONTRATO Nº 81/2021, PROCESSO Nº 0123086/2023, MES DE JUNHO/2023. FATURA Nº 27567/
2023NL006565 11/08/2023 0,00 38.211,18 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA CARAVELAS TURISMO LTDA, CONTRATO Nº 81/2021, PROCESSO Nº 140605/2023, MES DE JULHO/2023. FATURA Nº 27647.._
2023NL006881 06/09/2023 0,00 21.695,49 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA CARAVELAS TURISMO LTDA, CONTRATO Nº 81/2021, PROCESSO Nº 161484/2023, MES DE AGOSTO/2023. FATURA Nº 27716.__REF. PRESTAÇÃO DE
2023NL008109 10/10/2023 0,00 13.872,09 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA CARAVELAS TURISMO LTDA, CONTRATO Nº 81/2021, PROCESSO Nº 180389/2023, MES DE SETEMBRO/2023. FATURA Nº 27752.__REF. PR
2023NL008728 26/10/2023 0,00 27.121,16 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB006191 03/03/2023 0,00 0,00 32.828,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB006198 03/03/2023 0,00 0,00 17.751,78
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL001002 03/03/2023 0,00 0,00 807,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL001003 03/03/2023 0,00 0,00 436,52
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB035567 07/06/2023 0,00 0,00 24.291,61
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB035568 07/06/2023 0,00 0,00 7.071,10
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL005043 07/06/2023 0,00 0,00 597,33
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL005044 07/06/2023 0,00 0,00 173,88
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB039264 20/06/2023 0,00 0,00 4.437,16
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL005314 20/06/2023 0,00 0,00 109,11
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB057097 17/08/2023 0,00 0,00 38.211,18
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB062186 06/09/2023 0,00 0,00 21.695,49
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB075893 24/10/2023 0,00 0,00 13.872,09
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB081811 14/11/2023 0,00 0,00 27.121,16

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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