CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
19/10/2023
Plano Interno:
001240
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
0122900/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO ESTIMATIVA, REF. EMPRESA TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 74/2021, PROCESSO Nº 0122900/2023, MES DE JUNHO/2023, NOTA FISCAL Nº 9036.__REF. SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, PARA AS UNIDADES DESTA SSP/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE002735 | 19/10/2023 | 64.575,00 | 64.575,00 | 51.660,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVA, REF. EMPRESA TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 74/2021, PROCESSO Nº 0122900/2023, MES DE JUNHO/2023, NOTA FISCAL Nº 9036.__REF. SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, PARA AS UNIDADES DESTA SSP/MA.
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2023NE002735 | 19/10/2023 | 12.915,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 74/2021, PROCESSO Nº 0146760/2023, MES DE JULHO/2023, NOTA FISCAL Nº 9072.__REF. SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, PARA AS UNIDADES DESTA SSP/MA.
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2023NE002819 | 14/11/2023 | 12.915,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMEPENHO, REF. EMPRESA TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 74/2021, PROCESSO Nº 0163142/2023, MES DE AGOSTO/2023, NOTA FISCAL Nº 9107.__REF. SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, PARA AS UNIDADES DESTA SSP/MA.
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2023NE003014 | 17/11/2023 | 12.915,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 74/2021, PROCESSO Nº 182818/2023, MES DE SETEMBRO/2023, NOTA FISCAL Nº 9115.__REF. SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, PARA AS UNIDADES DESTA SSP/MA.
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2023NE003156 | 17/11/2023 | 12.915,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 74/2021, PROCESSO Nº 198950/2023, MES DE OUTUBRO/2023, NOTA FISCAL Nº 9195.__REF. SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, PARA AS UNIDADES DESTA SSP/MA.
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2023NE003336 | 29/12/2023 | 12.915,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 74/2021, PROCESSO Nº 0122900/2023, MES DE JUNHO/2023
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2023NL008489 | 19/10/2023 | 0,00 | 12.915,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA REF. EMPRESA TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 74/2021, PROCESSO Nº 0146760/2023, MES DE JULHO/2023,
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2023NL009005 | 14/11/2023 | 0,00 | 12.915,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 74/2021, PROCESSO Nº 0163142/2023, MES DE AGOSTO/202
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2023NL009380 | 17/11/2023 | 0,00 | 12.915,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA NOTA EMPENHO REF. EMPRESA TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 74/2021, PROCESSO Nº 182818/2
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2023NL009551 | 17/11/2023 | 0,00 | 12.915,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 74/2021, PROCESSO Nº 198950/2023, MES DE O
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2023NL010593 | 29/12/2023 | 0,00 | 12.915,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB076070 | 24/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 12.269,25 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP004587 | 24/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 645,75 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB093560 | 14/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 12.269,25 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB093695 | 14/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 12.269,25 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB093708 | 14/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 12.269,25 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP005427 | 14/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 645,75 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP005430 | 14/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 645,75 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP005416 | 14/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 645,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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