CPF/CNPJ:
02710009000111
Emissão:
14/11/2023
Plano Interno:
001317
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
0169137/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. EMPRESA MARTINS E REIS LTDA, CONTRATO Nº 50/2020 - SSP. PROCESSO Nº 0169137/2023. MES DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 14421.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA O DISQUE DENUNCIA DA SSP/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE002823 | 14/11/2023 | 122.206,95 | 122.206,95 | 60.634,42 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. EMPRESA MARTINS E REIS LTDA, CONTRATO Nº 50/2020 - SSP. PROCESSO Nº 0169137/2023. MES DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 14421.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA O DISQUE DENUNCIA DA SSP/MA.
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2023NE002823 | 14/11/2023 | 60.634,42 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA MARTINS E REIS LTDA, CONTRATO Nº 50/2020 - SSP. PROCESSO Nº 0198581/2023. MES DE AGOSTO/2023. NOTA FISCAL Nº 15150.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA O DISQUE DENUNCIA DA SSP/MA.
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2023NE003338 | 29/12/2023 | 61.572,53 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA MARTINS E REIS LTDA, CONTRATO Nº 50/2020 - SSP. PROCESSO Nº 0169137/2023. MES DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 14421.__RE
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2023NL009037 | 14/11/2023 | 0,00 | 60.634,42 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA MARTINS E REIS LTDA, CONTRATO Nº 50/2020 - SSP. PROCESSO Nº 0198581/2023. MES DE AGOSTO/2023. NOTA FISCAL N
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2023NL010598 | 29/12/2023 | 0,00 | 61.572,53 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB082045 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 54.692,25 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP004875 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.031,72 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL009043 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.910,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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