CPF/CNPJ:
00052271528372
Emissão:
10/05/2023
Plano Interno:
001300
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
79900/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Estado:
AC
NOTA EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS -MA COM DESTINO A IMPERATRIZ -MA NAS DATAS 02/05/2023 A 06/05/2023.PROCESSO: 79900/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE001152 | 10/05/2023 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS -MA COM DESTINO A IMPERATRIZ -MA NAS DATAS 02/05/2023 A 06/05/2023.PROCESSO: 79900/2023.
|
2023NE001152 | 10/05/2023 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS -MA COM DESTINO A IMPERATRIZ -MA NAS DATAS 17/05/2023 A 06/05/2023.PROCESSO: 79900/2
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2023NL003702 | 10/05/2023 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICDA REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS -MA COM DESTINO A IMPERATRIZ -MA NAS DATAS 02/05/2023 A 06/05/2023.PROCESSO: 79900/20
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2023NL003774 | 10/05/2023 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE NL 3702 POR DATA DAS DIARIAS ERRADA.
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2023NL003770 | 10/05/2023 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB025898 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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