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NOTA DE EMPENHO 2023NE001152

Favorecido

LUDMILA JESUS PIMENTA CRUZ NUNES
R$ 1.000,00
 

CPF/CNPJ:

00052271528372

Emissão:

10/05/2023

Plano Interno:

001300

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

79900/2023

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Estado:

AC

Descrição

NOTA EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS -MA COM DESTINO A IMPERATRIZ -MA NAS DATAS 02/05/2023 A 06/05/2023.PROCESSO: 79900/2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001152 10/05/2023 1.000,00 1.000,00 1.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS -MA COM DESTINO A IMPERATRIZ -MA NAS DATAS 02/05/2023 A 06/05/2023.PROCESSO: 79900/2023.
2023NE001152 10/05/2023 1.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS -MA COM DESTINO A IMPERATRIZ -MA NAS DATAS 17/05/2023 A 06/05/2023.PROCESSO: 79900/2
2023NL003702 10/05/2023 0,00 1.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICDA REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS -MA COM DESTINO A IMPERATRIZ -MA NAS DATAS 02/05/2023 A 06/05/2023.PROCESSO: 79900/20
2023NL003774 10/05/2023 0,00 1.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE NL 3702 POR DATA DAS DIARIAS ERRADA.
2023NL003770 10/05/2023 0,00 -1.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB025898 10/05/2023 0,00 0,00 1.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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