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NOTA DE EMPENHO 2023NE000779

Favorecido

ADEMAR SOUSA
R$ 480,00
 

CPF/CNPJ:

00045276889368

Emissão:

17/04/2023

Plano Interno:

001323

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

48413/23

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Repressão à Criminalidade

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 3 DIARIAS DE PRESIDENTE DUTRA MA COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA, NO PERIODO DE 18/02/2023 A 20/02/2023. CONFORME PROCESSO 48413/23.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000779 17/04/2023 480,00 480,00 480,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 3 DIARIAS DE PRESIDENTE DUTRA MA COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA, NO PERIODO DE 18/02/2023 A 20/02/2023. CONFORME PROCESSO 48413/23.
2023NE000779 17/04/2023 480,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3 DIARIAS DE PRESIDENTE DUTRA MA COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA, NO PERIODO DE 18/02/2023 A 20/02/2023. CONFORME PROCESSO 4841
2023NL002459 17/04/2023 0,00 480,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB019090 18/04/2023 0,00 0,00 480,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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