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NOTA DE EMPENHO 2023NE001344

Favorecido

SERGIO FERNANDO SOUSA CABRAL
R$ 2.400,00
 

CPF/CNPJ:

00045017204334

Emissão:

23/05/2023

Plano Interno:

001323

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

66488/2023

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Repressão à Criminalidade

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

NOTA EMPENHO REFERENTE A 12 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS-MA COM DESTINO A PRESIDENTE DUTRA-MA ,NAS DATAS 10/04/2023 A 21/04/2023.PROCESSO : 66488/2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001344 23/05/2023 2.400,00 2.400,00 2.400,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A 12 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS-MA COM DESTINO A PRESIDENTE DUTRA-MA ,NAS DATAS 10/04/2023 A 21/04/2023.PROCESSO : 66488/2023.
2023NE001344 23/05/2023 2.400,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICDA REFERENTE A 12 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS-MA COM DESTINO A PRESIDENTE DUTRA-MA ,NAS DATAS 10/04/2023 A 21/04/2023.PROCESSO : 664
2023NL004490 23/05/2023 0,00 2.400,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB030731 23/05/2023 0,00 0,00 2.400,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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