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NOTA DE EMPENHO 2023NE001122

Favorecido

ANIEL FERREIRA SILVA
R$ 600,00
 

CPF/CNPJ:

00040673286304

Emissão:

09/05/2023

Plano Interno:

001323

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

64903/2023

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Repressão à Criminalidade

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

NOTA EMPENHO REFERENTE A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS -MA COM DESTINO A BALSAS -MA NAS DATAS 21/03/2023 A 23/03/2023.PROCESSO: 64903/2023

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001122 09/05/2023 600,00 600,00 600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS -MA COM DESTINO A BALSAS -MA NAS DATAS 21/03/2023 A 23/03/2023.PROCESSO: 64903/2023
2023NE001122 09/05/2023 600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICDA REFERENTE A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS -MA COM DESTINO A BALSAS -MA NAS DATAS 21/03/2023 A 23/03/2023.PROCESSO: 64903/2023
2023NL003630 09/05/2023 0,00 600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICDA REFERENTE A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS -MA COM DESTINO A BALSAS -MA NAS DATAS 21/03/2023 A 23/03/2023.PROCESSO: 64903/2023
2023NL003634 09/05/2023 0,00 600,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMMENTO DE NL 3630 POR MOTIVO DE HISTÓRICO ERRADO.
2023NL003633 09/05/2023 0,00 -600,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB025374 10/05/2023 0,00 0,00 600,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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