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NOTA DE EMPENHO 2023NE001154

Favorecido

JOSE MARCELINO ARAUJO SANTOS
R$ 900,00
 

CPF/CNPJ:

00010668160349

Emissão:

10/05/2023

Plano Interno:

001300

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

79900/2023

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

NOTA EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS -MA COM DESTINO A IMPERATRIZ -MA NAS DATAS 02/05/2023 A 06/05/2023.PROCESSO: 79900/2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001154 10/05/2023 900,00 900,00 900,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS -MA COM DESTINO A IMPERATRIZ -MA NAS DATAS 02/05/2023 A 06/05/2023.PROCESSO: 79900/2023.
2023NE001154 10/05/2023 900,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS -MA COM DESTINO A IMPERATRIZ -MA NAS DATAS 17/05/2023 A 06/05/2023.PROCESSO: 79900/2
2023NL003705 10/05/2023 0,00 900,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICDA REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS -MA COM DESTINO A IMPERATRIZ -MA NAS DATAS 02/05/2023 A 06/05/2023.PROCESSO: 79900/20
2023NL003776 10/05/2023 0,00 900,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE NL 3705 POR MOTIVO DE DATAS DA DIARIAS ERRADAS
2023NL003772 10/05/2023 0,00 -900,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB025898 10/05/2023 0,00 0,00 900,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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