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NOTA DE EMPENHO 2022NE002002

Favorecido

QUALITECH ENGENHARIA LTDA
R$ 207.437,96
 

CPF/CNPJ:

69388361000153

Emissão:

21/09/2022

Plano Interno:

003723

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

Obras Públicas para Uso Comum do Povo

Processo:

159197/2022

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Implantação e Melhoramento de Prédios e Logradouros Públicos

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO REAJUSTE DE MED. CT. 011/2021 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA OU ADEQUAÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA REGIONAL DE SÃO BENTO, COM REFORMA NA PRAÇA DA FAMILIA NO MUNICÍPIO DE ARARI.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE002002 21/09/2022 207.437,96 207.437,96 207.437,96
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REAJUSTE DE MED. CT. 011/2021 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA OU ADEQUAÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA REGIONAL DE SÃO BENTO, COM REFORMA NA PRAÇA DA FAMILIA NO MUNICÍPIO DE ARARI.
2022NE002002 21/09/2022 207.437,96 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REAJUSTE DE MED. CT. 011/2022 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO ESTADO DO MA PROCESSO: 1519
2022NL009262 21/09/2022 0,00 207.437,96 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB069770 21/09/2022 0,00 0,00 202.874,32
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL009327 21/09/2022 0,00 0,00 2.489,26
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2022PP005596 21/09/2022 0,00 0,00 2.074,38

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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